审计工作

中国科学院监督与审计局举办京区内部审计学习交流会

日期:2023-09-04

|  来源:监督与审计局【字号:

9月1日上午,中国科学院监督与审计局举办京区内部审计学习交流会。京区院属各单位、天津工业生物所内部审计干部40多人参加了本次会议。监审局副局长袁东参加交流并作会议总结。

会上,中天恒会计师事务所从采购业务、外协业务、关联业务三个方面总结了开展审计工作需要关注的内容、事项和程序等,并交流了采购与外协等业务审计技术和方法;软件研究所介绍了研究所内部审计工作开展情况,并从工作机制、组织方式和审计成果等方面交流了内部审计组织实施中的主要做法、经验和体会。与会人员进行了交流和研讨。

组织内审干部学习交流,是学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神,落实院党组关于加强内部审计干部培训,提升内审干部专业能力的具体举措。会议要求,各单位要深刻理解我院科研经济业务真实性合法性审计工作的目标要求,探索开展技术方法研究,提升审计发现“真实性”问题能力;要立足经济监督基本定位,持续稳步推进内部审计各项年度重点任务,加强内部审计管理,提升内部审计质量。会议建议各单位可根据实际情况开展往来款清理和经济资源配置的审计监督工作。


附件: