审计工作

中国科学院监督与审计局召开2023年度京区院属事业单位内部审计工作总结研讨会

日期:2024-02-06

|  来源:监督与审计局【字号:

2024年1月31日、2月2日,中国科学院监督与审计局在京分组召开2023年度京区院属事业单位内部审计工作总结研讨会。各单位负责审计工作的所领导及内部审计干部90余人参加了本次研讨会。 

会上,43家单位汇报了本单位内审制度和工作机制、2023年内部审计工作开展情况、审计发现问题整改落实及成果运用情况。与会人员围绕内审工作中遇到的难点、对京区审计工作的建议等内容进行交流研讨。 

最后,院监督与审计局副局长曹凝作了总结讲话,要求围绕支撑服务抢占科技制高点、完善京区内审联动机制、加强审计整改及成果运用等方面做好内部审计工作。 


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