中国科学院监督与审计局召开2025年京区院属事业单位内部审计工作部署会
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3月18日上午,中国科学院监督与审计局在京组织召开2025年京区院属事业单位内部审计工作部署会。京区院属各单位、天津工业生物所分管审计工作的所领导、审计部门负责人等80余人参会。
会议通报了2024年全院内部审计工作开展情况以及发现的典型共性问题,部署了2025年内部审计重点任务;专题解读了《中国科学院内部审计整改工作暂行办法》,并对2025年整改工作提出了具体要求。
监审局副局长曹凝在讲话中强调四点工作要求,一是要提高政治站位,深入理解贯彻新形势下院党组对内部审计的工作要求,以科研经费监管为重点,制订好2025年审计计划,组织开展好各项内部审计工作;二是要压实内部审计整改主体责任,切实抓好重点问题整改,既要纠正审计发现的具体问题,也要深入分析原因,通过举一反三,完善内部控制制度,建立健全长效机制,提升单位治理能力和治理水平;三是要积极探索完善内部审计工作机制,以京区内部审计工作组为抓手,通过“以审代训”等多种方式推动内部审计队伍能力提升;四是要加快推进全院审计信息化建设,规范审计程序、提升业务水平,强化支撑管理决策功能。