审计工作

中国科学院召开2023年京区院属单位内部审计工作部署会

日期:2023-06-13

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6月2日上午,中国科学院召开2023年京区院属单位内部审计工作部署会。京区院属各单位、天津工业生物所主管审计的单位领导、审计部门负责人等80多人参加了本次会议。

会上,中国科学院监督与审计局分析了我院内部审计工作面临的新形势新要求,部署了2023年京区院属单位内部审计工作。

会议要求,各单位要深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议的讲话精神,深刻认识理解我院内部审计面临的新形势新要求,按照党组部署,聚焦主责主业,全面推进2023年京区内部审计工作;立足经济监督定位,持续开展科研经费审计和重点领域审计项目,加强内部审计管理,提升内部审计质量;一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,加强审计成果运用,不断提升各单位治理能力与治理水平。


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